BTW moet steeds aangegeven worden in de periode van de factuurdatum.
Winst of verlies mag echter worden geboekt op een andere periode (maand).
Bijv. in geval van een factuur in maart, waarvoor de levering (van diensten)
is geschied in februari, wilt u dez misschien laten drukken op het resultaat
van februari.
Daarin is voorzien in Ohmega.
U dient de grootboekrekeningen, waarin u afwijkend wil boeken te koppelen aan
een andere (speciale) grootboekrekening.
U dient deze speciale rkeningen eerst aan te maken in "Boekhouding - stamgegevens
- grootboekrekeningen".
Maak daar één of meer nieuwe resultaatrekeningen aan.
Bijvoorbeeld:
-Te betalen posten (voor inkoop- en kostenrekeningen)
-Te ontvagen posten (voor omzetrekeningen)
Altijd W&V en gewone rekeningen (geen BTWrubriek).
Maar u kunt er ook meer aanmaken om verder te specificeren.
Daarna klikt u in het zelfde window ("Boekhouding - stamgegevens - grootboekrekeningen")
op "Zoek" en zoekt u een voor een de grootboekrekingen op waarop u
transitorisch wilt boeken.
Klik "Wijzig" en koppel één van bovengenoemde rekeningen
aan deze rekening in het veld "Transitorische Posten".
Indien u op zo een grootboekrekening boekt in het inkoopboek, verkoopboek of
de facturatie, zal het vak "Jaar en periode" in het boekstuk beschikbaar
worden.
Indien u boekt op een grootboekrekening, waaraan geen transitorische rekening
is gekoppeld, zal het veld in het boekstuk grijs blijven.
Indien het veld beschukbaar is en u vult niets in, zal het resultaat drukken
op de zelfde mand als de BTW.
2.00 Verwerking algemeen
2.01 Invoeren boekstukken
2.02 Invoeren verkoopfacturen
2.03 Invoeren inkoopfacturen
2,04 Betaling inkoop_verkoop
2,05 Betalingen direct
2,06 Kassabonnen
2.07 G-rekening
2.08 Verlegd
2,10 Kostenplaatsen
2.11 Debiteurenoverzichten
2,12 Aanmanen voorwoord
2,13 Aanmanen voorbereiden
2,14 Aanmanen